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2017年度恩平市妇联部门预算

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  目 录

  第一部分  恩平市妇联概况

  一、主要职责

  二、机构设置

  第二部分 2017年部门预算表

  三、预算01表:收支总体情况表

  四、预算02表:收入总体情况表

  五、预算03表:支出总体情况表

  六、预算04表:财政拨款收支总体情况表

  七、预算05表:一般公共预算支出情况表(按功能分类科目)

  八、预算06表:一般公共预算基本支出情况表(按支出经济分类科目)

  九、预算07表:一般公共预算项目支出情况表(按支出经济分类科目)

  十、预算08表:一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

  十一、预算09表:政府性基金预算支出情况表

  预算10表:部门预算基本支出预算表

  预算11表:部门预算项目支出及其他支出预算表

  第三部分  部门预算情况说明

  第四部分  名词解释

  

第一部分 恩平市妇联概况

  (一)部门主要职责

  1、贯彻执行市委、市政府和上级妇联的工作部署,制定妇女儿童发展规划并组织实施。

  2、调查研究本市妇女儿童情况和问题,向市委、市政府反映并提出建议。

  3、代表妇女参与政府和社会事务的民主管理、民主监督,参与有关妇女儿童法规、规章的制订,维护妇女儿童合法权益。

  4、指导本市城乡妇女开展“双学双比”、“巾帼建功”及“五好文明家庭”活动,组织、动员广大妇女投身改革开放和社会主义现代化建设。

  5、加强与社会各界联系,促进社会各界为妇女儿童办好事、办实事,推动妇女儿童事业的发展。

  6、向社会宣传文明进步的妇女观,指导各级妇联开展思想教育工作,教育、引导广大妇女增强自尊、自信、自立、自强精神,全面提高妇女素质,促进妇女人才成长;配合组织部门培养和选拔妇女干部,推荐优秀妇女人才,促进妇女参政议政。

  7、负责全市妇女组织建设工作,指导各级妇女组织开好妇女代表大会;加强对基层妇女工作的指导和服务,宣传、表彰先进妇女群体和先进妇女,配合有关部门开展妇女职业技术培训。

  8、普及家庭教育知识,培训骨干,开展家庭教育研究、宣传、咨询、服务。为儿童事业发展筹集资金。

  9、负责市妇女儿童工作委员会办公室日常工作。

  10、完成市委、市政府及上级有关部门交办的其他事项。

  二、机构设置

  (一)本会无下属单位,部门预算为本级预算。

  (二)本部门内设机构、人员构成情况:恩平市妇联行

  政编制7人,实有6人,离退休6人……内设办公室、组织宣传部、妇女儿童权益部三个机构。

  

   第二部分 恩平市妇联2017年部门预算表

  点击下载:2017年恩平市妇联预算公开.doc

  

 第三部分  2017年部门预算情况说明

  一、收入预算说明

  2017年部门收入259.86万元,比上年增加79.66万元,增长44%,主要原因是公共财政预算收入增加,增加了基金预算。其中:公共财政预算收入161.86万元,占62%,基金预算收入98万元,占38%。

  二、支出预算说明

  (一)支出总体情况。

  2017 年部门支出预算259.86万元,比上年增加79.66万元,增长44%,主要原因是公共财政预算支出增加,基金预算支出增加。其中本年支出259.86万元,占100%,同比增加79.66万元,主要增加了政府基金预算。包括:一般公共服务(类)支出249.23万元,占96%;社会保障和就业支出3.85万元,占1.4%;医疗卫生与计划生育支出2.30万元,占0.88%;住房保障支出4.47万元,占1.72%。

  (二)公共财政预算、基金预算和财政专户支出情况。

  2017年公共财政预算、基金预算和财政专户拨款安排的支出共259.86万元。其中:

  基本支出(含工资福利性支出、对个人和家庭补助支出和公用支出)104.86万元。

  项目支出预算155万元,主要支出项目有巾帼创业创新项目活动经费;节日活动经费;女性素质提升培训经费;妇儿工委专题及工作经费;基层组织建设专项经费;妇女儿童活动中心工作经费;女性社会组织公益性服务工作经费;向社会组织购买妇女儿童帮扶救助服务项目经费;帮扶贫困母亲、困境儿童经费;妇女创业小额担保贷款贴息专项资金;江财行[2015]155号提前下达2016年省妇女创业小额担保贷款贴息专项资金;恩平市妇女儿童活动中心建设费用。

  三、“三公”经费安排情况说明

  2017年本部门“三公”经费预算安排3.76万元,比上年减少0.04万元,下降1%,主要原因是公务用车购置及运行费减少。其中:因公出国(境)费0万元,与上年保持不变);公务用车购置及运行费2.76万元,比上年减少0.04万元,下降1%,主要原因是严格规范公务用车使用;公务接待费1.01万元,比上年增加0.01万元,增长1%,与上年保持基本不变。

  四、机关运行经费安排说明

  机关运行经费预算安排10.56万元,同比增加2.06万元,增长24%。主要原因是:其他交通费用增加。其中:培训费3万元,其他交通费用4.8万元,公务用车运行维护费2.76万。

  五、政府采购安排情况说明

  无。

  六、国有资产占有使用情况

  截至2017年3月1日,本部门占有使用国有资产总体情况为:共有车辆1辆,为一般公务用车。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

  七、预算绩效信息公开情况

  无。

  

第四部分  名词解释

  一、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金收入,包括一般公共预算收入、基金预算收入等。

  二、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

  三、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

  四、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

  五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

  六、项目支出:指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  七、“三公”经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  八、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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